合规性审计审核用于检查组织的流程和程序。这些审查符合合同协议和/或政府法规。合规审查揭示了可能存在罚款和诉讼可能性的问题领域。合规性审核审核涉及受审核方和审核员。公司可以聘请注册会计师或经过认证的内部审计师来执行合规审计审查。但是,个人无需经过认证即可执行或编写合规审计报告审核。
你需要的物品
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受审计方名称
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审计员姓名
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审计目标
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审计范围
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审计时间表
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审计标准
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审计物流
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团队成员的角色和职责
合规审计报告
构建审计目标和标准。确定审计将完成的任务并确定将用于创建目标的方法。合规审计的标准包括审计师用来衡量其调查结果的具体要求。目标和标准可以基于公司优先事项或州的要求和指南。
定义审计范围。合规审查报告的范围涉及审计的限制。例如,范围说明了将要检查的过程和活动。它还描述了审计将涵盖的位置和时间段。
确定审核员和受审核方。受审核方是正在接受审核的个人或公司,审核员是执行审核的个人或组织。提供有关审核员和受审核方的背景信息。
确定审计后勤和时间表。物流解释了如何进行审计并解决可能妨碍审计执行的任何问题。工作人员不可用将是一个潜在的问题。审计时间表包括会议日期,时间和地点。
选择审核小组成员。主任审核员确定审核小组的人员。主任审核员将选择了解受审核方和项目范围的参与者。这些人协助主任审计员进行审计计划,评估和报告。主任审核员将根据个人的专业知识定义团队角色。确定后,主任审核员可以构建审核团队的角色和职责。
报告审计结果和结论。该部分是与其范围和目标相关的审计结果。它包括信息摘要,可以包括进一步的观察。它还指出了合规和不合规领域,以及需要改进的领域。